@朴老师,充值会员196,本次吃饭实付273,另外还有40块 问
只报销273 元,会员卡扣的 40 元是预存抵扣,无实际现金支出,不报 答
弥补以前年度亏损能弥补几年?含本年度吗?比如我26 问
可以弥补前5年的亏损 答
公司有一张去年24年的劳务专用发票,开发票的这家 问
借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税进项转出, 对方不交税要把这个发票抵扣所得税吗? 答
老师,我们这个月,销项额为20万,进项额在5万,税会怎么 问
那么需要交的增值税就是20-5=15万 答
老师11月交了12月和明年2月的房租 发票也收到了 问
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款 答

建筑公司代为劳务公司民工发放工资,由劳务公司项建筑公司开具劳务发票。请问劳务公司怎么记账?
答: 你好,工资计提,借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 发放,借,应付职工薪酬 贷:应收账款 开发票,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税
我们是建筑施工企业,与劳务公司签订了劳务施工分包合同 ,建筑公司专户代发农民工工资,劳务公司给开发票,建筑公司账务处理怎么做?
答: 你好 建筑公司根据代发协议 冲减应付账款-劳务公司科目即可
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好!劳务公司与建筑公司签的劳务合同,民工工资以做工资 表走的是建筑公司自己的民工工资专户。那劳务公司开3%的劳务票给建筑公司。请教老师,那劳务公司的账务怎么处理?
答: 你好,分录见下: 借:主营业务成本 贷:劳务成本-工资 借:应收账款 贷:主营业务收入(工资+劳务费) 应交税费







粤公网安备 44030502000945号


