送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-14 00:02

你好,可以放在1月份入账。

紫藤老师 解答

2020-06-14 00:02

涉及到损益的,使用以前年度损益调整科目

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先红字冲销原入账分录,借相关科目(原入账金额),贷应交税费 - 应交增值税(进项税额)(原入账税额)、应付账款等(原入账金额);再按发票金额重新入账,借相关科目(发票不含税金额 %2B 正确税额)、应交税费 - 应交增值税(进项税额)(发票税额),贷应付账款等(发票价税合计金额)。
2025-01-09 14:04:35
您好,旧货没有发票,计入营业外支出
2024-06-21 14:49:27
你好,红冲了之后,有取得正数进项发票吗 
2022-04-02 20:41:43
你好,正常认证抵扣就可以的,你是着转内销是吗?
2024-05-20 14:53:44
是可以抵扣进项税的
2018-11-05 15:24:05
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