老师, 那个自行研发的当年形成无形资产了,所得税差异只是摊销,没有加计扣除,是不是?只有费用才加计扣除,还是说摊销也要加计扣除?
哈哈哈
于2020-06-13 22:02 发布 2736次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

你好,学员,都是一样的,100%加计扣除的
2022-03-28 19:57:45

您好同学,目前的政策是可以加计扣除的同学。
2019-10-23 22:15:09

你好!摊销是摊销到费用里面。不是研发支出
2020-03-06 14:21:26

研究费计入管理费用,开发费可以资本化的计入成本,否则也走管理费用
2018-10-12 14:51:23

你好!比如你研发费用实际支出10万,那么可以在所得税前扣除10*175%=17.5万元
2018-04-23 09:24:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息