- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2020-06-13 14:34
你好,可以这么做,或者借预付账款
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你好,学员,做未票费用的
2022-02-14 23:33:04
你好,可以这么做,或者借预付账款
2020-06-13 14:34:47
是的,就是那样做就行
2025-07-02 14:54:53
您好,借:管理费用等 贷:银行
2.借:管理费用等 贷:其他应收款-法人 ( 这时就不给法人钱了,因为他还欠公司的钱呢)
2024-08-29 07:03:16
你好,应该收回来的是其他应收,垫付费一般是其他应付
2024-01-31 16:16:25
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耶耶耶 追问
2020-06-13 14:35
冉老师 解答
2020-06-13 14:36