请问这一道题第1题的答案为什么是 借: 应交税费——应交增值税(进项税额) 360 000 应交税费——待抵扣进项税额 240 000 而不是 借:应交税费,应交增值税(进项税额)600000 这里的待抵扣进项税额在题干中并没有看见。 请老师解答谢谢!感激不尽!

苏妲己
于2020-06-13 01:23 发布 1534次浏览


- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2020-06-13 02:59
你好,一次性抵扣是从19面开始
相关问题讨论
应交税费二级科目待抵扣税额。
2023-01-06 13:29:27
只要你确定所属期内勾选你直接做镜像就行。
2022-03-20 14:30:41
你好,你们单位是服务到其纳税人吗?如果不是的话,第一个借应交税费,应交增值税进项
贷应交税费待认证
只要你认证了,就得做这一个,不管你抵扣不抵扣。
2023-02-20 11:57:31
同学您好!还没有认证的进项发票,计入“待认证进项税额”。
待抵扣进项税额”明细科目,核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证,按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额。一般实行纳税辅导期管理的一般纳税人取得的尚未交叉稽核比对的增值税扣税凭证上注明或计算的进项税额计入到该科目。
2022-01-14 19:32:12
你好,一次性抵扣是从19面开始
2020-06-13 02:59:13
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