老师晚上好,我想请教你,我有个单位5月份银行己收款52000元,6月份才开发票给对方,但是开的发票不是52000元,而是43000元,那怎样处理?分录怎样做呢??谢谢!

紫晶
于2020-06-12 20:48 发布 1011次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2020-06-12 20:50
你好!五月份借银行存款贷预收账款。六月份借预收账款贷主营业务收入应交税费。 差额在预收账款里挂着就可以,以后你还要开发票吧。
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你好!五月份借银行存款贷预收账款。六月份借预收账款贷主营业务收入应交税费。 差额在预收账款里挂着就可以,以后你还要开发票吧。
2020-06-12 20:50:18
借:银行存款贷:预收账款
2017-12-18 10:28:29
你好!
拉卡拉是收取手续费,开手续费发票给你们吗?
2022-01-10 22:01:03
同学你好
销售商品已经发货了,也收款了,但未开发票给对方
借,银行存款
贷,主营业务收入
贷,应交税费一应增销项
2020-09-10 10:25:04
借;发出商品 贷;库存商品
2016-10-10 11:03:05
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