送心意

QQ老师

职称中级会计师

2020-06-12 20:50

你好!五月份借银行存款贷预收账款。六月份借预收账款贷主营业务收入应交税费。  差额在预收账款里挂着就可以,以后你还要开发票吧。

紫晶 追问

2020-06-12 20:52

老师,现在就是不知道差额还开不开票,如果不开票那怎样处理呢??谢谢!

QQ老师 解答

2020-06-12 21:04

你好,如果最终不开的话,确认营业外收入。如果你们提供了货物不开发票的话,按无票收入处理。

紫晶 追问

2020-06-13 10:37

好的,谢谢老师

QQ老师 解答

2020-06-13 10:47

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

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你好!五月份借银行存款贷预收账款。六月份借预收账款贷主营业务收入应交税费。 差额在预收账款里挂着就可以,以后你还要开发票吧。
2020-06-12 20:50:18
借:银行存款贷:预收账款
2017-12-18 10:28:29
你好! 拉卡拉是收取手续费,开手续费发票给你们吗?
2022-01-10 22:01:03
同学你好 销售商品已经发货了,也收款了,但未开发票给对方 借,银行存款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增销项
2020-09-10 10:25:04
借;发出商品 贷;库存商品
2016-10-10 11:03:05
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