老师晚上好,我想请教你,我有个单位5月份银行己收款52000元,6月份才开发票给对方,但是开的发票不是52000元,而是43000元,那怎样处理?分录怎样做呢??谢谢!
紫晶
于2020-06-12 20:48 发布 981次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2020-06-12 20:50
你好!五月份借银行存款贷预收账款。六月份借预收账款贷主营业务收入应交税费。 差额在预收账款里挂着就可以,以后你还要开发票吧。
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你好!五月份借银行存款贷预收账款。六月份借预收账款贷主营业务收入应交税费。 差额在预收账款里挂着就可以,以后你还要开发票吧。
2020-06-12 20:50:18

借:银行存款贷:预收账款
2017-12-18 10:28:29

你好!
拉卡拉是收取手续费,开手续费发票给你们吗?
2022-01-10 22:01:03

借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费增值税
2021-11-20 10:52:16

建议你这个开免税发票再做收入吧,你这个做无票收入不知道新报表这个可以申报不,之前学员反馈说是做无票那个申报比对不通过,借银行 贷主营业务收入,原则是这样,现在你没有开发票那就做借银行 贷应收账款,你这个是去税局备案免税吧?
2019-12-12 09:57:26
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