送心意

QQ老师

职称中级会计师

2020-06-12 20:50

你好!五月份借银行存款贷预收账款。六月份借预收账款贷主营业务收入应交税费。  差额在预收账款里挂着就可以,以后你还要开发票吧。

紫晶 追问

2020-06-12 20:52

老师,现在就是不知道差额还开不开票,如果不开票那怎样处理呢??谢谢!

QQ老师 解答

2020-06-12 21:04

你好,如果最终不开的话,确认营业外收入。如果你们提供了货物不开发票的话,按无票收入处理。

紫晶 追问

2020-06-13 10:37

好的,谢谢老师

QQ老师 解答

2020-06-13 10:47

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

上传图片  
相关问题讨论
你好!五月份借银行存款贷预收账款。六月份借预收账款贷主营业务收入应交税费。 差额在预收账款里挂着就可以,以后你还要开发票吧。
2020-06-12 20:50:18
借:银行存款贷:预收账款
2017-12-18 10:28:29
你好! 拉卡拉是收取手续费,开手续费发票给你们吗?
2022-01-10 22:01:03
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费增值税
2021-11-20 10:52:16
建议你这个开免税发票再做收入吧,你这个做无票收入不知道新报表这个可以申报不,之前学员反馈说是做无票那个申报比对不通过,借银行 贷主营业务收入,原则是这样,现在你没有开发票那就做借银行 贷应收账款,你这个是去税局备案免税吧?
2019-12-12 09:57:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...