老师,公司借出去的款收不回来了,然后公司要注销,是 问
是的,就是那样做的哈 答
原来购买石化汽油做账借:管理费用—车辆使用费100 问
您好同学,同学你好,我建议可以正常红冲,借管理费用、车辆使用费负数1万。借银行存款1万,然后呢,重新做账, 借:预付账款,贷银行存款, 借:管理费用、车辆使用费, 贷预付账款 答
老师,税局没核定运输合同印花税,我们公司不是运输 问
你好,正在回复题目 答
报关单总价就是1274.7,我们要给报关行写多我少 问
你告诉报关行那边也是127 4.7 需要写清楚了美金还是人民币 还有是什么价格 答
老师,晚上好!本月申报增值税及附加税费,报税早的话 问
您好,您的意思是做无票收入怎么填报吗 答

我们公司是建筑劳务清包工,买电线怎么做会计分录
答: 买吸尘器怎么做分录
建筑劳务分包的会计分录资料给发一下
答: 建筑分包款的会计分录 1、分包单位开发票给总包方,分包方应做分录: 借:应收账款 贷:工程结算 2、假设工程进度与工程结算进度相同,结转工程收入、成本 借:主营业务成本 借:工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入 3、根据分包方开具发票的金额及相应计缴的税金入 借:税金及附加 贷:应交税金\其他应交款 总包单位分录 1、期末,根据经营部门出具的经分包单位签认的“已完工作量审核凭单”, 借:工程结算 贷:应付账款-应付分包单位工程款 2、期末,根据应收的总包管理费 贷:主营业务收入-分包收入 根据应代扣的税费 贷:其他应付款-代扣分包单位税费 根据应扣回的预付款或备料款 贷:预付账款-预付分包单位工程款 借:应付账款-应付分包单位工程款 3、以材料支付分包单位工程款时,根据物资部门出具的经分包单位签认的“总包供料结算凭单” 借:应付账款-应付分包单位工程款 根据材料账面价值 贷:原材料 根据应支付分包单位的工程款与材料账面价值的差额 贷:主营业务收入-分包收入 4、期末,把已归集的制造费用按照分包合同总价占总承包合同总价的比例进行分配,分配公式为:应计入当期分包成本的制造费用=当期制造费用余额×(分包合同总价/总包合同总价)。根据上式计算得到的“应计入分包成本的制造费用” 借:主营业务成本-分包成本 贷:制造费用 5、缴纳代扣代缴的税费时 借:其他应付款-代扣分包单位税费 贷:银行存款 并向分包单位转交完税证明
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
建筑劳务公司会计分录大全
答: 建筑劳务公司一般纳税人常用会计分录: 1、生产人员福利费、教育经费及统筹 ①计提时(计提表) 借:劳务成本--直接人工 劳务成本--间接费用--福利费等 管理费用---福利费等 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬-职工教育经费 应付职工薪酬-统筹-养老 -统筹-医疗 -统筹-失业 -统筹-生育 -统筹-工伤 -统筹-住房公积金 应交税费-个人所得税 ②交社会统筹(收据、银行回单) 借:应付职工薪酬-统筹-养老 -统筹-医疗 -统筹-失业 -统筹-生育 -统筹-工伤 -统筹-住房公积金 贷:银行存款 ③交个税(完税证、银行回单等) 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 ④交印花税等(完税证、银行回单等) 借:税金及附加 贷:银行存款 2、 按合同约定办理结算金额并收款 ①结算(附件:结算单) 借:应收账款-结算款-客户(预收账款) 贷:主营业务收入-工程项目 应交税费-待转销项税 ②收款(附件:银行回单、收款收据) 借:银行存款 贷:应收账款-结算款-XXX单位(预收账款) ③若开专用发票所开金额结转销项税 借:应交税费-待转销项税(增值税发票) 贷:应交税费-应交增值税-销项税 3、税金 ①本月交本月增值税(完税证、银行回单等) 借:应交税费--应交增值税--已交税金 贷:银行存款 ②结转未交增值税 借:应交税费----应交增值税--转出未交增值税 贷:应交税费---未交增值税 ③下月交上月的增值税(完税证、银行回单等) 借:应交税费---未交增值税 贷:银行存款 ④计提税金及附加(计提表) 借:税金及附加 贷:应交税费--应交应交城建税 --教育费附加 --地方教育费附加 --价格调节基金 --地方水利建设基金及其他基金等 4、结转劳务成本 借:主营业务成本 贷:劳务成本 5、结转收入 借:主营业务收入 其他业务收入 贷:本年利润 6、计提所得税 借:所得税 贷:应交税费--企业所得税 7、结转成本 借:本年利润 贷:主营业务成本 税金及附加等







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秋秋 追问
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