老师好,我们有两家公司,B公司为A公司的股东,如A公司 问
可以这么做。但是,这个往来款属于借款的话,需要约定利息 没有利息,需要约定视同销售缴纳增值税附加税 多交税 答
你好,老师,请问企业当月已销售货物,已收款,但购货方 问
可以下月才开专用发票给购货方 答
您好,老师麻烦问一下我们有家供应商因为支板质量 问
对方不会给你开发票的,开给扣款通知就行 答
老师们好,我们这有个个体户是种植葡萄的,现在准备 问
同学,你好 然后专管员说只要开了票就要变成查账征收方式,有相关的文件吗? 这个没有文件的,这个是税务局核定的 如果用个人名义代开自产自销农产品的发票又是什么程序呢? 直接电子税务局开具就行 答
请问建筑工程的收入是怎么确认的 问
同学你好 按完工比例确认 答

本月电费500,上月结余100元,本次实交400元,报销单上的报销金额应该写多少?
答: 一、预付电费时 借:预付账款——XX电力公司 贷:库存现金(或银行存款) 二、报销时按发票实际金额报销处理 借:管理费用——电费 贷:预付账款——XX电力公司
差旅费报销单预借金额1000元,报销金额3724元,补退金额2724元,然后有借款单,借款金额1000元,实际报销金额700元,结余金额300元,报销差旅费的会计分录怎么写?
答: 您好, 借:管理费用等-差旅费 3724 贷: 其他应收款 1000 银行 2724 借:管理费用等 700 银行 300 贷: 其他应收款 1000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司新场地需要装修,领导买家具暂支10万元,家具费用6万多,归还余额3万多,归还的时候应该怎么做,6万多他给我写了一张费用报销单,不对吧?
答: 您好!要入账的话,需要发票。借支的时候借:其他应收款 贷:现金等 报销的时候借:现金4 固定资产6 贷其他应收款10
上月交接时,上个会计在过年期间报销单据时自己垫付了很多现金,期末余额现金在贷方,月末结转时未注意,上月的账务已经做了月末结转,这样还有没有办法修改。
公司员工前期领用备用金,后面拿报销单来冲备用金,其中报销单中有发票也有收据,发票可以入账,收据能入公账,因此,公账上的备用金余额与实际不一致,最好的解决办法是什么?
老师,出纳购买金税盘填写了费用报销单,后面附有购买税盘发票和银行电子回单,但是,银行电子回单上的收款人是出纳,而非发票上的单位,这样的处理是不是错误的?
如:公司现金6月份收到3笔电费,现7月份发现这3笔不能做在这 现金里,需要冲销这3笔,那这样的话,是写报销单用红字写,金额是写负数吗。

