小规模企业,上个月报税报错了,又去税务局申请修改。税务局说款不退,下次报税的时候有税款抵掉就可以。那我报错的那个增值税银行已经扣款,会计分录如何做呢?
莫失莫忘
于2016-06-14 19:09 发布 738次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-06-14 19:17
我去税务局申请过的。税局的人说下次申报有税款的话抵前面的钱,就不用再交钱了。那这个分录怎么做呀?
相关问题讨论

你好,增值税优惠部分借应交税费-应交增值税 贷营业外收入。 附加税不交的不用计提,
2019-07-08 14:24:31

您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
借:税金及附加-附加税
贷:应交税费-附加税
借:应交税费-增值税
应交税费-附加税
贷:银行存款
2019-12-27 20:23:02

借:应收账款 等科目
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
借:税金及附加
贷:应交税费-应交城建税
2019-12-23 12:34:57

减免增值税分录处理为:
借:应交税费-应交增值税-减免税额
贷:营业外收入
2019-04-16 14:57:20

借 应收账款 贷 主营业务收入 应缴税费应缴增值税
2020-02-23 09:47:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
邹老师 解答
2016-06-14 19:11
邹老师 解答
2016-06-14 19:35