支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

一共12个分录,请各位老师帮忙解答一下,我上传了图片
答: 学员你好,平台旨在解决学员在学习和实务当中遇到的具体问题,而不是单纯地提供答案。对于整个知识或整个题目都不知道的问题,希望学员能找到相关课程或书本,先学习好相关知识,再做相关试题,且尽量做有答案和解析的试题,在做题或学习的过程中有具体问题不懂的再来提问,这样对您的学习和掌握知识才是最有效果的。期待您学习后再次提问具体疑问!这里给些小提示: 1.借:银行存款 100000 累计摊销 80000 资产处置损益 20000 贷:无形资产 200000 2.借:固定资产 150000 应交税费——应交增值税(进项税额) 25500 贷:银行存款 175500 3.借:营业外支出 13500 贷:固定资产清理 13500
下面这个分录的金额不会算,我把相关数据用图片发给老师。帮我解答一下。谢谢。
答: 1、成本计算为本月购入金额加上仓库领用金额。 2、购入金额等于分析表中直接采购金额减去前面业务已经采购入账的金额,即207185.36-已采购入账(7670+1055+780)=1977680.36 3、领用金额等于分析表中仓库领用金额减去前面业务已经领用入账的金额,即148208.69+34238.37-已领用入账1067=181380.03
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
看图片帮我解答,详细点,脑子笨,不太好理解
答: 您好,2个道题,具体要做哪一个

