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笑对人生
于2020-06-12 14:25 发布 989次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-06-12 14:26
你好,你内账把缴纳的增值税计入税金及附加,这样就会在利润表的税金及附加体现了
笑对人生 追问
2020-06-12 14:28
可以直接把销售的采购的含税和不含税的全做成不含税,不用应交税费处目
邹老师 解答
2020-06-12 14:29
你好,内账购进,销售都是按含税入账的
2020-06-12 14:31
直接销售含税的做成收入,进项的含税做进成本可以不
2020-06-12 14:35
你好,内账是这样处理的(购进,销售都是按含税入账的)
2020-06-12 14:37
直接做成借:主营业务收入 贷:应收账款借:原材料 贷:应付账款
2020-06-12 14:41
你好收入分录是,借;应收账款等科目,贷;主营业务收入你分录借贷方搞反了
2020-06-12 14:50
是不是所有的分录不用应交税费-应交增值税(进/销)
2020-06-12 14:51
你好,是的,内账的分录(购进,销售)不需要做价税分离处理的
2020-06-12 14:55
请问采购原材料500KG,付款10000,不含税的价与含税的价的分录如何写销售产品收入1万,含税与不含税的分录如何写
2020-06-12 15:00
你好购进,借;原材料,贷;银行存款等科目销售,借;银行存款等科目,贷;主营业务收入内账购进,销售,都是按含税入账的
2020-06-12 15:02
用含税入账后,那实交的增值税也要在税金及附加里增加上去吗
2020-06-12 15:05
采购和销售的不含税的都要加点进去,这样和我实付实收的金额不一致啊
2020-06-12 15:10
你好,采购和销售的不含税的都要加点进去那你采购,销售都按加点之后的金额入账就是了内账实交的增值税计入税金及附加核算
2020-06-12 15:11
加点入账后与实付和实收的金额不一致,如何办
2020-06-12 15:13
你好比如不含税10000,加收点数10%,那就按11000入账就是了没有不一致啊
2020-06-12 15:14
但实际我付出的只是10000
2020-06-12 15:17
你好,比如不含税10000,实际我付出的只是10000,那说明根本没有加收点数啊
2020-06-12 15:19
说不清,如果不含税与含税10000,都直接做成借:主营业务收入, 贷:应收账款
2020-06-12 15:23
你好,如果是收入,那应当是借;应收账款,贷;主营业务收入你分录的借贷方搞反了(请注意)
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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