送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-12 12:28

你之前是不是没有计提,之前多交这个才正常

向上走 追问

2020-06-12 12:29

没有计提的,具体的有车船税应该怎么做呢?现在还有余额我又该怎么处理呢。

maize老师 解答

2020-06-12 12:32

跨年做借以前年度损益调整,贷应交税费,借未分配利润 贷以前年度损益调整

向上走 追问

2020-06-12 12:35

那现在又有车船税了,应该先怎么做呢?计提借税金及附加,贷应交税费车船税   支付借应交税费车船税贷银行存款对吗?

maize老师 解答

2020-06-12 12:42

这个是不跨年的做法,跨年是按我写做

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相关问题讨论
你之前是不是没有计提,之前多交这个才正常
2020-06-12 12:28:34
是的,就是那样做的哈
2023-02-09 09:23:02
你好,车船税是这样做分录 科目余额表借方的金额是税金及附加的借方发生额
2020-08-05 11:28:12
您好, 车船税及税金及附加这个科目
2020-09-01 14:10:09
您好,是的,按照备注的金额借税金及附加贷应交税费,借应交税费贷银行存款
2020-07-02 15:15:12
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