送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-12 10:48

等以后有销项了,再做一笔分录: 借:应交增值税-进项税额 480元,借:管理费用480元(红字)

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购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),   借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2020-05-04 14:21:15
你好,分录就是 借-管理费用200,贷-库存现金, 全额抵减时,借-应交税费-应交增值税-减免税额, 贷-管理费用200
2017-12-08 15:11:38
没有税,你这是普票,专票才那样做 这个是借费用贷现金
2018-10-19 11:46:42
您好 请问是单位筹建期间吗
2022-10-15 19:58:47
你好,需要管理费用科目过渡的
2019-05-15 12:05:58
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