老师,你好,去年11月份新办的公司,今年也要做工商年 问
您好,是的,也要做的 答
汇算清缴,没有收到发票的金额要填在哪里 问
纳税调整项目明细表里面调增 答
餐费计入什么科目最好抵扣费用最多?谢谢老师 问
计入福利费,税前扣除的较多 答
老师,你好,公司的法人每年年底发一次提成,其余时间 问
您好,可以的,只是这个他要做汇算清缴,多退少补 答
老师,你好!我公司行政借支开门利是在春节后以现金 问
借:管理费用-工资或福利 贷:现金或银行存款 答

在12月份确认了销售,结转了成本,还有部分成本做的暂估,这个月拿回来的代加工发票应该怎么做账?因为不知道是代加工,之前做的都直接用的库存商品,没走委托加工物资
答: 先红冲之前的分录 然后按委外加工来做分录。 结转的成本有差异在做调整
请问老师,之前预估了库存商品成本,已结转销售成本,隔了一个月后,发票收到后,冲预估,重做库存商品,那么库存商品成本有变化,要如何做账呢?
答: 您好!您按实际的产品成本结转就可以了。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我想问我们水泥行业,就是上月库存商品的,我们已经做账水泥期末成本与月初的库存商品的成本不同
答: 你好,期末成本和期初的肯定是不同的







粤公网安备 44030502000945号



宋生老师 解答
2016-06-14 16:18
宋生老师 解答
2016-06-14 20:02