- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

借应收账款贷主营业务收入
借主营业务成本贷库存商品
2020-06-11 22:30:34

你好,收到的维修费做收入,支付的维修费做成本
2016-12-23 13:30:48

您好,收到车款时,借;现金或者银行存款,贷:预收账款。收到车的发票,借;固定资产,应交税费-应交增值税-进项,贷:现金或者银行存款。等过户时,借:预收账款,贷:固定资产清理,应交税费-应交增值税-销项。同时进行固定资产清理,借:固定资产清理,累计折旧,贷;固定资产。然后再根据固定资产清理科目余额转入营业外收支科目。
2017-06-27 10:31:28

借;应收账款 (10箱) 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;银行存款 贷;应收账款(5箱)
2016-03-21 18:44:15

需要视同销售,做销售费用
借:销售费用
贷:库存商品
应交税费-应交增值税(销项税额)
2020-07-24 11:12:57
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