老师,这种算劳务票吗?我看都是建筑服务的?? 问
这个不是劳务发票,这个是带着操作员的机械租赁 答
老师红冲了发票,查票为什不显示红冲发票这几个字, 问
那个是系统问题,你查到负数冲了就完事了哈 答
我们公司所有的销售都是次月开票,取得成本票也是 问
来说,是根据权责发生制当月做无票收入成本暂估,然后下一个月红冲再做发票的 答
公司有个商品房租给个人,发票怎么开,开租赁费吗 问
你好,开租赁费,只能开普票。 答
这个是怎么算出来的? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

请问没在供应商那提货了,之前打的预付材料款/会货款,现在供货商退回了预付材料款,退回来写用途是:货款,可以吗?还是要打回去给供应商,让他重新写用途:退材料款或者退预付款呢?
答: 这个备注不要紧这个可以,你做账冲掉就可以
之前预付给供应商一批款,现在结算了供应商退回来一部分货款+开的发票,退回的货款少退了2块钱,如何平账
答: 你可以要求供应商先补足剩下的2块钱,再把这次退款做为本次支付即完成结算。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
预付货款给供应商,结果供应商破产了,没法供货,而且款项没法退回,如何核销预付账款?
答: 借营业外支出 贷预付账款,根据破产证明这个贴后面可以税前扣除
预付给供应商的材料款,预付的时候作的是借预付账款-A公司 3万 贷-银行存款3万。但是付错了 货款被退回来了,退回来的分录作借-银行存款3万 贷预付账款-A公司3万,可以吗?
付了供应商一笔货款,到货后退了两件商品回去,发票还没开,那他们开发票可以直接不开那两件退货吗?然后货款的话退给或者下次进货货款少付点,这样可以吗
预付材料款,货款已付供应商,但是供应商开不来发票了,之前货到了做了暂估,现在想把暂估调到应付账款里抵消账面预付,怎么做账呢





粤公网安备 44030502000945号


