我公司销售软件给其他公司,合同价是6万,我方给对方开了12万的发票,就是多开了6万的发票,所以账上一直有6万的应收账款挂着,已经挂了有1年多了,现在想把这应收账款处理了,怎么做合理啊?可以做营业外收入吗

哈哈哈
于2020-06-11 14:31 发布 1960次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-06-11 14:32
应该开具红字发票 冲减应收和之前的收入
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同学你好
是借营业外支出
2022-04-22 07:00:19
借:应收账款
贷:营业外收入
2025-12-29 16:25:49
记入到营业外收入其他就行
2022-03-18 10:19:19
就是把这个应收账款调走,嗯,因为你确定没法收回来了,就把他调到,也不是调到营业外收入呀,应该是营业外支出呀。
2022-02-17 15:47:04
你好,借、营业外支出、贷、应收账款。
2024-04-13 09:12:47
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