送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-11 14:19

做账
借预付贷银存
借xx费用贷预付

郭老师 解答

2020-06-11 14:19

发票到了,冲你的费用就可以。

wenwen 追问

2020-06-11 14:29

老师,是这样的,我们充油卡的时候,是借:预付 贷:银存,  领导出差回来 我借:费用 贷:预付(这个时候发票还没有开,我应该是暂估吧) ,问题是,等全部用完,发票再开来,那发票来了之后,我是不是什么都不用再做了?

郭老师 解答

2020-06-11 14:31

发票到了冲你暂估的那个,然后做发票的就行。

wenwen 追问

2020-06-11 14:36

这样要冲很多笔暂估的(因为我们一次充油卡都是一两万,出很多次差才能用完,发票只在用完的时候开),是不是很麻烦,他们平常来报销的时候,这就借:其他应收款,贷:预付账款,可以吗?

郭老师 解答

2020-06-11 14:37

你可以一笔红冲,然后再做发票的。

wenwen 追问

2020-06-11 14:42

嗯,也行,费用科目相同的一起一笔冲掉,不一样的就单独冲掉。

郭老师 解答

2020-06-11 14:44

你好,是的
可以这么做的

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相关问题讨论
做账 借预付贷银存 借xx费用贷预付
2020-06-11 14:19:01
你好,内账的话,你可以直接把支付凭证附到后面
2022-03-14 15:37:21
你好,1、如果对方开发票的日期与你方付款同日,那么做一笔分录 借:管理费用等 贷:应付账款-供应商 借:应付账款-供应商 贷:银行存款 2、如果对方开发票的日期比你方付款日略迟两天,那么做两笔分录 付款时, 借:应付账款-供应商 贷:银行存款 收到发票时, 借:管理费用等 贷:应付账款-供应商
2022-01-24 10:53:12
您好!是的。但是这样本身违规了
2022-05-16 17:02:05
你好 每个月都有的,二种都可以的  
2022-03-10 09:11:36
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