老师,问题1:我们公账上出现一些余额差,该如何平账呢?比如汇了100元货款给对方,对方只开了99.5元的票进来或者开了300元的票出去,只收到296元,因为账目比较久了,所以让对方把差额再汇进来不实际(时间一年多点)或者我这边再开那一点钱的票出去也不太实际吧、这该如何平账呢 问题2:我们公司本月销售了35万的含税货款出去,但是对方几个月前有些不良品要求在这个月货款进行扣除,这该如何开票呢?

学堂用户_ph101859
于2020-06-10 16:06 发布 2670次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-06-10 16:07
问题1:我们公账上出现一些余额差,该如何平账呢?比如汇了100元货款给对方,对方只开了99.5元的票进来或者开了300元的票出去,只收到296元,因为账目比较久了,所以让对方把差额再汇进来不实际(时间一年多点)或者我这边再开那一点钱的票出去也不太实际吧、这该如何平账呢
…差额可以记入财务费用…现金折扣
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问题1:我们公账上出现一些余额差,该如何平账呢?比如汇了100元货款给对方,对方只开了99.5元的票进来或者开了300元的票出去,只收到296元,因为账目比较久了,所以让对方把差额再汇进来不实际(时间一年多点)或者我这边再开那一点钱的票出去也不太实际吧、这该如何平账呢
…差额可以记入财务费用…现金折扣
2020-06-10 16:07:56
你好!借预收账款-客户 贷预付账款-厂家就可以了。
2018-05-10 08:21:19
。账面余额就是采购时的成本价。账面价值才是扣除了跌价准备的。
2023-04-17 11:30:07
同学,你好
你是说直接扣除这笔钱怎么做帐吗?
2022-04-06 15:07:39
你这种“让对方虚开发票(含税金额从10000元开成12000元)”的行为属于违法违规,违反《中华人民共和国发票管理办法》和税收征管相关法律,可能面临罚款、补缴税款,情节严重还会追究刑事责任,不存在“扣除税款退款”的合法操作,应立即停止该行为。
正确做法是要求对方按实际含税货款10000元开具发票,公司也按10000元公户转账,避免任何虚开、虚转的违规操作,确保业务真实合规。
2025-10-02 03:05:53
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2020-06-10 16:08
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