送心意

小黎老师

职称中级会计师

2020-06-10 14:28

你好,就是月末把增值税结转到未交增值税科目里面

前进 追问

2020-06-10 14:32

那抵扣的税额怎么做分录呀

小黎老师 解答

2020-06-10 14:38

您好,进项结转到未交增值税,销项也结转到未交增值税 ,这样未交增值税就会有个差额

前进 追问

2020-06-10 14:42

这个差额就是税金结转的分录是吗?

小黎老师 解答

2020-06-10 15:16

您好,差额就是需要交纳或者待抵减的数据

前进 追问

2020-06-10 15:17

结转税金是不是做这个差额数据的分录

小黎老师 解答

2020-06-10 15:22

您好,不是做差额分录,就我刚刚说的结转分录 在未交增值税里面自动会显示

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年末税金的结转 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 同时结转计入未交增值税 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 为什么要结转,就是账务处理就是这样的。年末需要结转增值税,属于年结账的内容之一
2020-01-11 17:19:47
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2020-12-23 17:24:25
你好! 对的。
2020-05-28 09:21:44
结转税金是每年年末做的。如果您是小企业会计准则年末不需要结转
2018-12-26 17:53:17
你好 税金及附加月末结转损益自动结转
2021-09-19 14:11:46
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