老师增值税税负,当月要交的增值税除以当月的不含 问
是的,就是那样计算的 答
老师 我们属于建筑行业 供应商开出发票为“*建 问
您好,对的,这样就可以抵扣的 答
固定资产初始入帐中包含管理费用 运费等。 在固 问
http://www.sxzwfw.gov.cn/icity/govservice/specialZone/establishmentEnterprise?eqid=aa966bc80019ac85000000026440c537 这个网站里面登陆进去 答
老师,我们跟分公司签的合同,然后总公司给我们转款, 问
你好!这个没关系的了 答
下列有关函证银行账户目的的说法中,正确的有( ) 问
A,B,C 选项D错误:函证银行存款是为了了解银行存款的存在,了解企业账面反映所欠银行债务的情况,并有助于发现企业未入账的银行借款和未披露的或有负债。其目的不包括分析利息收入的合理性。 答
同一个报销办公费,分别是快递费、办公用品等,在填写记账凭证时,需要分开填写摘要,做分录吗?比如说:XX报销快递费 管理费用 办公费XX报销办公用品 管理费用 办公费XX报销办公费 银行存款 还是? XX报销快递费、办公用品 管理费用 办公费
答: XX报销快递费、办公用品 管理费用 办公费 这样写就可以
专票当普票记账了,开始是借:管理费用 - 办公费146.7,货:银行存款146.7, 调整 是不是要先冲销之前凭证借;银行存款 146.7 货:管理费用146.7, 然后再做一笔更正凭证借:管理费用130.56 应交税费-进项16.14 货:银行存款146.7
答: 你好,是需要先红冲,然后做正确的分录。 借:管理费用 - 办公费-146.7, 货:银行存款-146.7 借:管理费用130.56 应交税费-应交增值税-进项16.14 货:银行存款146.7
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
11月份有一份记账凭证录错了,应该是:借:管理费用 1212贷 现金 500 银行存款 712结果我把1212全部记录到贷银行存款减少方了请问12月份我改怎么调回来啊?
答: 调整分录 借:银行存款 500 贷:现金500
购买了办公用品,钱是直接转到对方公司,这个凭证应该怎么写,是借管理费用,贷银行存款,还是借管理费用,贷应付账款,再借应付账款,贷银行存款
您好老师,员工报销里面有办公用品,笔记本电脑,公司花卉,应该怎么做账吗?是分开核算还是就做一笔借:管理费用—员工报销 贷:银行存款?
上个月我记了一笔账,借记管理费办公费,贷记银行存款,结果发现记错,今天调账,那我就借记管理费用办公费负数金额,贷记管理费用招聘费正数,不涉及银行存款科目,对吧?