老师您好。我们是建筑装饰公司,和业主甲方签订了 问
这个不行的,只能开票给总公司 答
老师长期待摊费用有几年分摊完这种说法吗? 问
您好, 一般是按三年来摊完的 答
公司给员工报销的过年回家路费,员工凭发票报销,这 问
那个计入管理费用-福利费,需要申报个税的 答
老师,生产企业出口货物有我们自产的还有外购的,外 问
您好,这个的话没有发票不能报关的 答
老师,2年前少计提的资产折旧几百块,现在调账可以不 问
可以的,可以不用修改的。 答
采购一批货物100万,已入库,增值税13%,款项支付60万,应收账款抵付30万,余下以本企业23万偿付货款
答: 您好 借:库存商品 100 借:应交税费-应交增值税-进项税额 100*0.13=13 贷:银行存款 60 贷:应收账款 30 贷:应付账款 23
采购一批货物100万,已入库,增值税13%,款项支付60万,应收账款抵付30万,余下以本企业23万偿付货款
答: 借:原材料等 100 应交税费-应交增值税-进项税额 13 贷:银行存款 60 应收账款 30 应付账款 23 23万偿付货款?说的是应付未付的意思吧 所以 记入应付账款的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,请问 20年12月底应收账款余额是负70万 我查了下账 是预收的货款 还没有开出去的发票 这样的报表能报送吗?会不会有什么风险啊?譬如预收货款没有及时开票避增值税什么的?谢谢~
答: 你好,可以的,没有什么问题