- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-06-10 10:31
同学,你好
先暂估入帐
借:库存商品
应交税费--应交增值税(进项)
贷:银行存款
实际收到发票时:(用红字冲销)
借:银行存款
贷:库存商品
应交税费--应交增值税(进项)
再按实际发票上的金额
借:库存商品
应交税费--应交增值税(进项)
贷:银行存款
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同学,你好
先暂估入帐
借:库存商品
应交税费--应交增值税(进项)
贷:银行存款
实际收到发票时:(用红字冲销)
借:银行存款
贷:库存商品
应交税费--应交增值税(进项)
再按实际发票上的金额
借:库存商品
应交税费--应交增值税(进项)
贷:银行存款
2020-06-10 10:31:12

借:库存商品
应交税费-应交增值税(进项)
贷:银行存款
2021-12-08 14:03:17

你好
借;库存商品11000,贷;银行存款10000,营业外收入 1000
2019-12-31 12:51:18

您好!付的时候借:预付账款 贷:银行存款。
收到一部分的时候借:库存商品 贷:预付账款。
剩余的挂在账上。
2016-10-15 16:07:29

你好,结转成本需要分别核算
2016-06-20 10:55:48
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小菲老师 解答
2020-06-10 10:31