送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-10 10:31

同学,你好
先暂估入帐
借:库存商品
应交税费--应交增值税(进项)
贷:银行存款
实际收到发票时:(用红字冲销)
借:银行存款
贷:库存商品
应交税费--应交增值税(进项)
再按实际发票上的金额
借:库存商品
应交税费--应交增值税(进项)
贷:银行存款

小菲老师 解答

2020-06-10 10:31

本月先暂估入账,下月收到发票后,先将暂估入账分录红字冲销,再根据发票重做会计分录,并在记账凭证摘要栏说明。

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同学,你好 先暂估入帐 借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项) 贷:银行存款 实际收到发票时:(用红字冲销) 借:银行存款 贷:库存商品 应交税费--应交增值税(进项) 再按实际发票上的金额 借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项) 贷:银行存款
2020-06-10 10:31:12
借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款
2021-12-08 14:03:17
你好 借;库存商品11000,贷;银行存款10000,营业外收入 1000
2019-12-31 12:51:18
您好!付的时候借:预付账款 贷:银行存款。 收到一部分的时候借:库存商品 贷:预付账款。 剩余的挂在账上。
2016-10-15 16:07:29
你好,结转成本需要分别核算
2016-06-20 10:55:48
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