送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-06-10 07:37

你好,现在只能做凭证调整,

︶ㄣ.晓枫.° 追问

2020-06-10 07:39

具体怎么调,分录怎么做?

庄老师 解答

2020-06-10 07:41

你好,借贷相反,期初和别的科目有串户,要不然试算不平,

︶ㄣ.晓枫.° 追问

2020-06-10 07:50

借:应付账款   贷:其他应付款-老板,借:应收账款  贷:其他应付款-老板?

庄老师 解答

2020-06-10 07:58

你好,和那个串户了,应收账款串户了,借应收账款,贷应付账款

︶ㄣ.晓枫.° 追问

2020-06-10 08:06

我这是内账,老师,你那分录,应付账款不是增多了吗?

庄老师 解答

2020-06-10 08:19

你好,这个应付账款是减

庄老师 解答

2020-06-10 08:19

你那个科目是串户的

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相关问题讨论
你好,现在只能做凭证调整,
2020-06-10 07:37:05
你好,因为付款金额超过了之前的余额,所以导致期末余额从贷方变成借方了
2019-11-08 10:47:13
应付账款借方有余额?借营业外支出 贷应付账款
2020-07-20 16:09:28
你好,怎么会出现借方呢
2016-09-22 15:42:37
首先要核查是什么原因造成的余额,如果以后不需支付或者没能要回来,可以余额可以计入营业外收入(支出)
2018-04-28 15:59:19
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