- 送心意
黄老师
职称: 会计师
2016-06-13 15:31
老师,公司承担的社保6078.40怎么没体现?
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你好,1,计提工资时,借:管理费用-工资 23050 贷:应付职工薪酬 23050 2,发放工资时,借:应付职工薪酬 23050 贷:其他应收款-个人社保 2410.39 应交税费-个人所得税 45 现金20594.61
2016-06-13 15:22:16

这个应该是借:银行存款35000000贷:股本5000000,资本公积30000000
2017-03-26 19:42:03

1、 借:银行存款 7672000
应付债券-利息调整 328000
贷:应付债券-面值 8000000
2、 借:应付职工薪酬 16272000
贷 主营业务收入 14400000
应交税费-应交增值税(销项税额) 1872000
借:管理费用 2712000
生产成本 13560000
贷 应付职工薪酬 16272000
借:主营业务成本 12000000
贷:库存商品 12000000
3、 借:管理费用 20000
贷:累计折旧 20000
2022-04-14 14:52:24

你好,你可以学习工业企业的实操
2021-10-22 18:15:28

是 如果是3月确认, 写跟2月一样的分录
2019-06-03 11:11:06
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