老师们好,想问问我如果5月开了建筑业发票100万,我们申请简易征收3%,这次填报增值税是不是填在开具其他发票里面?销售额100/1.03?应纳税额100/1.03*0.03对吗?
朴老师
于2016-06-13 15:02 发布 743次浏览
- 送心意
黄老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,开票系统里面可以读取销售额的
2016-06-13 15:12:26

是的。
2017-08-11 18:02:26

您好,建筑行业的差额征收增值税,签订合同后可以到税务局申请执行。和简易征收增值税区别就是差额征收是新项目,简易征收是老项目,老项目可以使用简易征收增值税,增值税发票可以开具10%得是差额征收增值税。
2019-02-20 22:33:45

你好,同学。
差额 计税是按含税计算
2020-05-12 16:09:01

你好,差额征收,确认工程量的时候 借:工程施工-分包成本 贷:应付账款 收到发票 借:应交税费-应交增值税(分包抵减税额)贷:工程施工-分包成本
2019-03-19 10:24:09
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