老师你好:现在遇到这样一个问题,在年初建账时将汇入的款项全部做入了预收账款(因为那时候还没有开始给购货方供货),现在已经经营半年了货品也已经陆续发出,转而有将汇入的款项计入了应收账款,这两项有没有什么冲突,要不要将预收款项转为应收款项呢?资产负债表等需要调吗?烦请老师详细说明一下,十分感谢!
小小魏
于2016-06-13 14:48 发布 606次浏览
- 送心意
黄老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好 按这个来填写
2018-12-10 16:59:20

同学,你好,应该是BC两个
2021-04-29 09:20:31

你好
应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额
应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”
预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额
预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2022-04-09 21:38:23

“固定资产”项目,应根据“固定资产”科目的期末余额,减去“累计折旧”和“固定资产减值准备”科目期末余额后的金额填列。
2022-02-13 18:07:58

你好如下图
2017-03-13 14:41:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息