- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-06-09 16:15
你好 借固定资产贷 银行存款 235 长期应付款545 借 长期应付款 贷银行存款 利息是单独还要计算的吗
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2020-06-09 16:15:22
你好 借 银行
贷其他业务收入
应交税费
2021-12-10 14:55:15
你好,借:预付账款 贷:银行存款
以后月份摊销,借:管理费用 贷:预会付账款
2019-12-27 14:51:51
你好,嗯嗯,那就计入管理费用办公费
2019-12-02 17:04:37
你好
摘要可以是 建造办公室,借;在建工程,贷;工程物资等科目
完工,借;固定资产,贷;在建工程
2019-10-12 17:07:56
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