老师,我司采购一批电脑设备,与对方签了合同,也把发 问
您好,只要税务局查账,你们有支付记录就可以 答
老师,就是公司进货原材料黄芪1000公斤,然后有水分, 问
那个不需要做进项转出的 答
我们准备转让一个公司,实缴金额为0元,成立以来收入 问
没有实收资本就可以0元转让的 答
老师,进货商不能按明细开发票,只开几个品种的话,可 问
实际这涉嫌虚开发票了,最好按明细开 答
次年一月份申报上年12月份所属期工资时,是不是就 问
是的,建议那样做,不然次年就要多交税,要跟员工沟通好 答

收到客户购买我们APP中的道具的费用,应该做收入,如果是我们自己公司的员工为了做测试来购买APP的道具.会计分录能不能这样写,借:管理费用 贷:应收账款
答: 借;管理费用等科目 贷;主营业务收入 应交税费
老师,如果确定是坏账(有相应的手续),会计分录:借:管理费用-坏账,贷:应收账款
答: 您好!(1)坏账准备的计提 ①计提、补提坏账准备: 借:资产减值损失 贷:坏账准备 ②冲减(转回多提)坏账准备 借:坏账准备 贷:资产减值损失 (2)应收款项作坏账转销(确认坏账损失) 借:坏账准备 贷:应收账款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,运输公司个人车放到公司运营公司收管理费用,公司购买尿素个人车使我没付款会计分录:借应收账款-个人 贷:现金 借:个人车上费用 贷:公司收入 个人给钱时借:现金 贷:应收账款?
答: 您好 公司购买尿素个人车使用 借:预付账款 贷:库存现金 借:成本费用 贷:预付账款 个人再给钱 借:库存现金 贷:成本费用
我有1个凭证 借:管理费用100 贷:应收账款100 红冲做负数,然后再做正确分录,那问题是:红冲负数分录可以和正确分录一并做在一张凭证上吗?
收到客户货款154000,其中税点是14000,,分录是借银行154000,贷管理费用14000,应收账款140000吗
一月的时候交电费多交了,分录是借:管理费用~电费 应收款贷:现金 然后二月的时候电费少交了,然后想冲一月的帐,要怎样做会计分录呢?

