- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-06-09 10:38
你好,1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款
2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:有关科目 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----拨款转入
3、将专项或特定用途的拨款用于工程项目时 借:在建工程等科目, 贷:银行存款等科目.
4. 等工程项目完成时 借:专项应付款 贷:资本公积_拨款转入 (假设该项目没余款)
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你好,1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款
2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:有关科目 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----拨款转入
3、将专项或特定用途的拨款用于工程项目时 借:在建工程等科目, 贷:银行存款等科目.
4. 等工程项目完成时 借:专项应付款 贷:资本公积_拨款转入 (假设该项目没余款)
2020-06-09 10:38:23

您好,这个说清不正确,有没有那100万也要做账的。
2017-02-07 17:48:03

你好 可以 走以前年度损益调整来做 如果涉及损益的话
2020-02-13 16:50:36

同学你好
你的问题是什么
2022-03-03 08:45:08

内账按价税合计入 账务
2017-05-26 09:32:49
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