送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-06-09 09:45

直接按住宿发票入账处理。属于虚列费用支出。

✔气球 追问

2020-06-09 09:52

但是我们费用报销单员工又写着是车队办公房租及水电费,是不是入福利费比较好点。

江老师 解答

2020-06-09 09:53

车队办公费,计入销售费用——办公费,水电费,计入销售费用——水电费

✔气球 追问

2020-06-09 09:54

就是发票只开了住宿费。一个金额。

江老师 解答

2020-06-09 09:56

如果是当地开的发票,计入福利费或招待费,如果是外地开的发票,计入差旅费。

✔气球 追问

2020-06-09 09:58

哦,当地开的。老师计入福利费比较符合吧。

江老师 解答

2020-06-09 10:12

计入福利费开支处理。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...