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✔气球
于2020-06-09 09:44 发布 986次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-06-09 09:45
直接按住宿发票入账处理。属于虚列费用支出。
✔气球 追问
2020-06-09 09:52
但是我们费用报销单员工又写着是车队办公房租及水电费,是不是入福利费比较好点。
江老师 解答
2020-06-09 09:53
车队办公费,计入销售费用——办公费,水电费,计入销售费用——水电费
2020-06-09 09:54
就是发票只开了住宿费。一个金额。
2020-06-09 09:56
如果是当地开的发票,计入福利费或招待费,如果是外地开的发票,计入差旅费。
2020-06-09 09:58
哦,当地开的。老师计入福利费比较符合吧。
2020-06-09 10:12
计入福利费开支处理。
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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