- 送心意
小叶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-06-08 16:04
同学,你好,把发票复印一下作为附件,放在后面
相关问题讨论

同学,你好,把发票复印一下作为附件,放在后面
2020-06-08 16:04:03

您好,因为现在没有待摊费用科目了,建议使用长期待摊费用-租金。
2018-03-04 22:29:07

你好,预付是往来账,拿到发票才可以摊销
2019-05-09 21:54:43

看的是摊销到管理费用 销售费用下面租赁费
2020-05-27 10:39:38

您好
预先支付的时候计入的预付账款 后期收到发票 分期摊销的时候计入管理费用 冲减预付账款
借:预付账款
贷:银行存款
借:管理费用
贷:预付账款
2020-02-28 11:29:53
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