我司与A公司一年有2次业务,第一次今年初对方给我司多开了2万发票,导致往来账有2万的余额。下个月就要进行第二次开票。请问,对多开的2万如何处理较好?

许荣元
于2020-06-08 15:28 发布 836次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2020-06-08 15:29
您好,多开的2万,对应用应付账款科目核算就是了。
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明白,在第二次业务时候,要求对方少开2万发票,可以吗?
2020-06-08 15:45:22
你好,差额放到营业外收支就可以当。
2022-03-22 15:41:55
你好,对的是的,这个没有影响的。
2022-09-14 11:54:50
万一对方是向别家买的空白发票,然后开给我们的呢
2020-06-14 16:11:47
可以的,你现在就统计一下你这边的余额有多少,你直接就是借资产类在负债类所有者权益类直接全部,并过去就行。
2022-04-12 16:10:16
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许荣元 追问
2020-06-08 15:45
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2020-06-08 15:46