送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-06-08 15:05

您好,
借:应付账款
       贷:固定资产

dping 追问

2020-06-08 15:08

老师:原值减少,折旧前期多计提了,后面怎么计提?

张艳老师 解答

2020-06-08 15:09

想知道一下,当时是因为暂估入账了固定资产嘛?还是?

dping 追问

2020-06-08 15:11

当时含税金额入资产了、

张艳老师 解答

2020-06-08 15:14

这样的话,先做
借:应交税费--应交增值税--进项税额
      贷:固定资产
将之前多计提的折旧,给反冲回来。
借:累计折旧
        贷:管理费用等--折旧

dping 追问

2020-06-08 15:19

好的谢谢老师

张艳老师 解答

2020-06-08 15:21

不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,能帮到您就是最好了!

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相关问题讨论
您好, 借:应付账款 贷:固定资产
2020-06-08 15:05:02
你固定资产卡片是不是也没改啊
2019-06-07 19:28:12
您好,就是固定资产冲减50000,还有累计折旧冲减50000的部分对应的折旧额
2019-08-14 14:32:06
按之前购买的价格做吧 要不你的银行不一致 折旧需要记以前年度损益调整
2020-03-08 10:16:26
你好,将累计盈余改成 无偿调拨净资产 即可。 到月底或者年底结账的时候,再把无偿调拨净资产转入累计盈余。棒棒哒!
2022-03-02 10:15:27
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