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哎呀111111
于2020-06-08 14:39 发布 9766次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-06-08 14:41
你好 借其他应收款-员工贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借银行存款贷其他应收款-员工。 你们不开票出去的话 就这样做 开票也是这样的 算员工代收货款
哎呀111111 追问
2020-06-08 14:51
开票也是这样,不是重复记收入了吗?
meizi老师 解答
2020-06-08 14:57
你好 不会的。 我是说不开票或者开票出去都是这样来做分录 。 员工只是起一个代收款的情况
2020-06-08 15:07
我已经根据发票做了一个收入了,再做一个这样的分录,不是2个收入吗
2020-06-08 15:12
你好 不需要了 。 那你之前怎么做分录的 。 如果已经挂了应收账款和收入了。 借其他应收款-员工贷应收账款 借银行存款贷其他应收款-员工
2020-06-09 11:25
是已经开发票的,因为承兑需要贴息一部分,对方单位直接扣除贴息部分转给我们公司员工了,员工把钱打到了我们公账户,这样的该怎么做账?
2020-06-09 11:37
你好 那你到底是收取的 汇票收款 还是银行收款 ? 意思贴现手续费对方不收取。 先收了 在还给你们 ?
2020-06-09 11:59
收取的是银行存款,贴现手续费对方直接扣下了。
2020-06-09 12:06
那你贴现手续费做财务费用-贴现手续费就行了
2020-06-09 12:19
是对方公司转给我们公司员工,公司员工又转到公司公户,可以直接冲减对方公司的应收账款?
2020-06-09 12:22
你好 可以 算还是员工代收货款 转给公司
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2020-06-08 14:51
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2020-06-08 14:57
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2020-06-08 15:07
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2020-06-08 15:12
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2020-06-09 11:25
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2020-06-09 12:06
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2020-06-09 12:19
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2020-06-09 12:22