老师我问过工作问题,就是之前收多了客户电费并开 问
您好,建议在4月红冲多收的费用,做入预收账款。5月份正常确认收入,然后按照剩余应付的电费收取费用 答
老师,我想问一下公司注册资本实缴后,只用更改工商 问
你好,这个在工商做一下公示就可以了。 答
这个怎么计算的谢谢 问
计入营业外支出的计算是 200000+300000*13%=239000 答
老师车间卖掉废品对方需要我们开具发票,我们公司 问
你好,废品的不需要有经营范围 这些是废铁还是什么的? 答
您好老师,增长率问题。。我行咨询 问
你好,具体的什么问题? 答
老师我们是汽车销售公司 和一级厂商合作 现在有个客户旧车置换补贴 厂商给到我们补贴 然后我们在转账给客户 这个分录用怎么做的
答: 你好,收购时,借库存商品,贷其他应付款--客户,收到补贴,借银行存款,贷库存商品,支付给客户,借其他应付款--客户,贷银行存款
销售汽车和汽车配件,月末结转成本可以做一笔分录吗,还是要销售汽车和配件分开结转
答: 最好分开。。。。。。。。。。。。。。。。。。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
汽车4s店销售试驾车分录
答: 试驾车购进时候走固定资产 借:固定资产 150000 管理费用--车辆购置税 车船税 保险 贷:银行存款 每年折旧数你没有给折旧年限我设为x 两年后售出 借:固定资产清理 (在没有兼职准备的情况下) 累计折旧 贷:固定资产--试驾车 销售旧车时发生费用(增值税) 借:固定资产清理 贷:银行存款或者现金/应缴税费--应交增值税(未交税金) 借:应缴税费--应交增值税(未交税金) 贷:现金/银行存款 收到车款 借:银行存款 贷:固定资产清理 应缴税费--应交营业税 营业外收入或者借营业外支出 缴纳营业税 借:应缴税费--应交营业税 贷:银行存款
( 。ớ ₃ờ)ھ 追问
2020-06-08 09:57
庄老师 解答
2020-06-08 10:51
( 。ớ ₃ờ)ھ 追问
2020-06-08 11:21
庄老师 解答
2020-06-08 11:28
( 。ớ ₃ờ)ھ 追问
2020-06-08 14:28
庄老师 解答
2020-06-08 14:32
庄老师 解答
2020-06-08 14:33
( 。ớ ₃ờ)ھ 追问
2020-06-08 14:57
庄老师 解答
2020-06-08 15:33
( 。ớ ₃ờ)ھ 追问
2020-06-08 16:37
庄老师 解答
2020-06-08 16:37