老师您好!5月的申报老板告诉我的销售额比对不符,我当时想进项票税额大不用交增值税,我就跳转到交附加税了,现在导致我的附加税申报成功了,其实是销售额大,要交增值税和附加税的,我现在怎么办呢?
若雪
于2020-06-07 12:50 发布 554次浏览

- 送心意
萱萱老师
职称: 中级会计师
2020-06-07 13:14
你好,可以作废申报吗?
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你好,是的,是这样的
2023-07-05 11:46:00

你好,可以作废申报吗?
2020-06-07 13:14:45

是的 附加税是根据应交增值税来计提缴纳的 你有进项税 可以抵扣销项税的 抵减之后的金额才是应交增值税
2018-11-15 09:38:52

这个一般增值税栏次填写0 这个
2020-03-16 13:57:34

您好
预缴增值税跟附加税后 是这样计算申报
2019-12-03 13:03:38
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