老师,我在填纳税申报表时开的6%的代办服务费的普通发票是应填到一、一般计税方法征税里的6%这项呢,还是填到二、简易计税方法征税的6%里面呢

嗨
于2016-06-12 10:28 发布 1278次浏览

- 送心意
李老师
职称: 注册税务师,中级会计师
2016-06-12 11:00
老师,不是说我们开给客户的普通发票的销项税额不能抵扣吗,可是在填纳税申报表时系统自动帮抵扣了17%的专票税额和6%的应税劳务的普票(灰色的不能修改)税额呢,那还要不要补交普票的税额呢
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老师,不是说我们开给客户的普通发票的销项税额不能抵扣吗,可是在填纳税申报表时系统自动帮抵扣了17%的专票税额和6%的应税劳务的普票(灰色的不能修改)税额呢,那还要不要补交普票的税额呢
2016-06-12 11:00:39
2010年7月
2019-10-06 10:46:20
你好!是的。也是一样的。下月申报本月的时候填
2017-09-20 08:11:56
你好,在收入中按正数发票金额减去负数发票金额之后的余额填写申报的
2018-03-06 19:48:01
你好,属于农产品收购发票吗
2018-01-22 15:45:43
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2016-06-12 10:30
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2016-06-12 11:19