找郭老师,有问题要问? 问
在 具体的什么问题? 答
去年收入未做价税分离,借银行:24048,贷:收入24048,调 问
你好,第一种方法就可以。增值税申报的是不含税的是吧。 答
老师 我还想问一下 就是公司有的员工有产生 电 问
你好,可以报销,没法税前扣除,这个是生产办公用的吗? 答
新建厂房中,公司采购了会议室用的音视频系统总价3 问
您好 新建厂房中,公司采购了会议室用的音视频系统总价3.4万元 系统可以计入无形资产科目 答
老师,年终奖少计提了,已经结账了,怎么做账? 问
同学,你好 最好更正报表,补计提 答
请教一下,收到一个承兑汇票,急用钱贴现提现,已记入应收票据,产品销售收入。分录怎么
答: 你好,票据贴现的分录是 借;银行存款,财务费用,贷;应收票据
公司收到一张一年期的银行承兑汇票,着急用钱,想把承兑汇票贴现给其它公司,请问可以吗,怎么做账才合规
答: 您好 如果其他公司可以给您单位贴现的话 实际工作中现在可以的 借:应收票据 贷:应收账款 借:银行存款 借;财务费用 贷:应收票据
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
今天上午听你的巧学实操分录01课程,里面有讲到应收票据贴现,我想问下老师,如果企业收到承兑汇票已经做应收票据科目,之后再向别的公司贴现,没有利息贴现单,实际收到的钱和原先应收票据挂的钱不一样,这个外账分录要怎么做?
答: 借:银行存款,财务费用贷:应收票据