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青春微凉丶
于2020-06-05 13:11 发布 1466次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-06-05 13:13
冲销前期的账务处理, 按发票的金额做正确的账务处理。做材料入库,再进行结转成本
青春微凉丶 追问
2020-06-05 13:17
现在已经是跨年度,怎么冲销前期的成本呢?而且材料确实是在2019年已经领用,本期又该如何结转成本。请写下详细分录,谢谢。
江老师 解答
2020-06-05 13:23
跨年了,也是原样的冲销,再做正常的分录,最后实际上是差额计入当年的成本了。一正一负抵销了。
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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青春微凉丶 追问
2020-06-05 13:17
江老师 解答
2020-06-05 13:23