送心意

玲老师

职称会计师

2020-06-04 13:11

借:应收账款贷主营业务收入应交税费~应交增值税,自己收到的发票价税合计入账对

跳探戈的蚂蚁 追问

2020-06-04 13:52

老师去年的业务,当月已收款,前财务给挂了应收,在今年如何做调整呢?

玲老师 解答

2020-06-04 13:55

我没看明白你因为什么要调整?

跳探戈的蚂蚁 追问

2020-06-04 13:57

去年12月业务,当月开票当月收款,会计给挂了帐,现在怎么调整,还有没有的费用多做了。

玲老师 解答

2020-06-04 14:07

你账挂的我看没有错 为什么要调整 ?开出发票的分录是对的,调整什么  ?

跳探戈的蚂蚁 追问

2020-06-04 14:09

另一笔业务了,去年的账里不该记费用的记了费用怎么调整呢?

玲老师 解答

2020-06-04 14:16

你好, 不同的问题请重新提问。

跳探戈的蚂蚁 追问

2020-06-04 14:24

另一笔业务了,去年的账里不该记费用的记了费用怎么调整呢?

跳探戈的蚂蚁 追问

2020-06-04 14:24

去年12月业务,当月开票当月收款,会计给挂了帐,现在怎么调整,还有没有的费用多做了。
这不都是分别提问的吗?

玲老师 解答

2020-06-04 14:25

你好同学,不同的问题请重新发起提问。

上传图片  
相关问题讨论
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
你好,季度30万免税的政策是嘛
2020-01-13 22:04:15
你的理解是正确的。小规模纳税人的销售收入的分录是借应收账款,贷主营业务收入。至于税款,应该是应交税费-应交增值税。因为增值税是你需要交给国家的税,所以应该记在应交税费里面。具体的账务处理,我可以给你一个例子。
2023-07-23 09:09:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...