- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-06-04 11:13
先计入预付账款1000
然后结转预付账款200,计入管理费用
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2020-06-04 11:13:38
借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,
借应付职工薪酬福利费,贷银行存款
2021-11-03 16:50:10
借:银行存钱
贷:其他应付款
2018-09-21 10:10:40
你好 是的 已经回复你了 需要私车与公司签订租赁合同 约定租金 开具租赁发票入账
2019-03-07 16:34:26
你好,单位购买的加油卡
借:预付账款
贷:库存现金等科目
2020-10-11 21:53:29
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安详的可乐 追问
2020-06-04 11:17
轶尘老师 解答
2020-06-04 11:23