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牛老师 | 官方答疑老师

职称注册会计师+中级会计师+税务师

解题:3189好评:3184

你好,进项税额转出应在4月份进行账务处理。借:费用或成本等 负数,贷:应付账款 负数,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 正数

2020-06-04,06:32:21

牛老师| 官方答疑老师

就是原来3月份做的凭证科目改成负数,进项税科目变成上面我说的科目

2020-06-04,06:33:15

牙牙牙 | 会计达人

追问:对方开的红字专票,是不是要一起给到我们

2020-06-04,08:21:35

牙牙牙 | 会计达人

追问:这个进项税额转出,4月是不是要一起结转到未交增值税科目

2020-06-04,08:24:06

牛老师| 官方答疑老师

对方要把红字发票发票联和抵扣了给你们

2020-06-04,12:49:08

牛老师| 官方答疑老师

要结转到未交增值税科目

2020-06-04,12:49:27

 
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牛老师| 官方答疑老师

职称:注册会计师+中级会计师+税务师

亲爱的学员你好,我是来自会计学堂的牛老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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