我们公司是销售公司,之前有两类产品,现在需要将其 问
您好,可以用目前的公司把一类产品午安不销售给新公司 答
老师,你好!我们公司是个食品公司,跟海洋研究所 一所 问
借银行存款贷递延收益,使用之后消费,借递延收益,贷其他收益或者营业外收入。 答
你好,老师,我们公司23年12月下来的高新,但是我们23 问
您好 那要调整去年的帐了 要调整一部分支出到研发费用科目 不然您没有发生额填写 税务一般会找您的 答
老师你好!年终发放的慰问金应如何做账? 问
你好,年终发放的慰问金,是福利费性质? 答
计提工资这样子可以吗借:管理费用-职工薪酬 3400 问
你好,这个不对,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资34000。 答
借:其他应付款贷:银行存款借:其他应收款贷:银行存款什么区别
答: 同学,你好 其实没有区分,其他应收款、其他应付款就是个中转科目
你好老师,去年12月份我把其他应收款款记错其他应付款了,现在才发现要怎么调,当时分录是借银行存款贷其他应付款
答: 您好 贷:其他应付款 贷方红字 贷:其他应收款 贷方蓝字
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,去年12月份有一笔错账:借:其他应付款 20000 贷:银行存款20000正确的应该是员工借支备用金:借:其他应收款 20000 贷:银行存款20000这笔账怎么调整
答: 你好,调整的分录是 借:其他应收款 20000 贷:其他应付款 20000
粉红大布娃娃 追问
2020-06-04 09:05
阎老师 解答
2020-06-04 09:22