送心意

吴少琴老师

职称会计师

2020-06-03 20:44

重分类你把往来科目调整,你这个其他应付款如果是借方需要调整到其他应收里面

黄少凤65 追问

2020-06-03 20:54

就是本来是:借:银行存款,贷:其他应付款
现在改成:借:银行存款,贷:其他应收款吗

吴少琴老师 解答

2020-06-03 21:00

现在改成:借:银行存款,贷:其他应收款吗
是的

黄少凤65 追问

2020-06-03 21:11

好的,谢谢

吴少琴老师 解答

2020-06-03 21:22

满意请打五星好评

黄少凤65 追问

2020-06-03 22:06

好的,还想请问一下,就上述就是2017年做的分录本来是:借:银行存款10万,贷:其他应付款10万
2018年现在改成:借:银行存款10万,贷:其他应收款10万
是不是相当于2017年的应付账款为0,应收账款增加为10万?

吴少琴老师 解答

2020-06-04 10:08

你这个是应收账款的减少

黄少凤65 追问

2020-06-04 10:21

对,哈哈哈,是贷方,谢谢

吴少琴老师 解答

2020-06-04 10:55

满意请打五星好评

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相关问题讨论
同学,你好 借款分录 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算 如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好 对的 是正确的 只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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