送心意

玲老师

职称会计师

2020-06-03 19:32

你好, 比如你6月交的费 的发票不能抵扣5月的增值税 可以抵扣6月和以后的

心意合一 追问

2020-06-03 19:33

是5月份交的

玲老师 解答

2020-06-03 19:34

你好,那可以抵5月的税款,

心意合一 追问

2020-06-03 19:34

请问老师这笔分录怎么写呢

玲老师 解答

2020-06-03 19:35

抵时 借应交税费 贷管理费用

心意合一 追问

2020-06-03 19:39

请问老师可不可以直接做一笔分录,借应交税费,贷现金呢

玲老师 解答

2020-06-03 19:42

你好 ,不能的  交费做一笔 抵时再做一笔

心意合一 追问

2020-06-03 19:42

好的谢谢

玲老师 解答

2020-06-03 19:51

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

上传图片  
相关问题讨论
借管理费用贷现金 借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
2019-04-04 11:37:33
借管理费用贷银存 借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数
2020-07-10 19:51:41
你好,本月购买时 借:管理费用-办公费480 贷:银行存款480 下个月抵扣时 借:管理费用-办公费 -480 借:应交税费-增值税 480
2019-05-29 10:58:52
金税盘和报税盘共820元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),   借:管理费用820     贷:银行存款/现金820 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)820 借:管理费用-820 若是作为固定资产的,应通过“递延收益”科目进行账务处理(此种情况请按照以上分录进行账务处理)。 服务费330元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 330     贷:银行存款/现金 330 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 330 借:管理费用 -330
2018-12-18 19:37:59
您好 借应交税费-减免税额 贷管理费用 负数 如果您的问题已解决请点五星好评!谢谢!
2018-10-11 15:29:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...