假如说2016年3月份生成的报表有问题,其他应付款跟总账对不上相差100元,现在才发现这个问题,有老师回答说是财务软件取数出错的问题,那3月份都交了报表上去了,那怎样在后期做调整呢?
G_sHu
于2016-06-09 16:10 发布 782次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论

你好!你可以计入其他应收款的正数
2017-07-11 13:58:29

你好!只要现在对得上就可以这点金额税务局不会在意的
2016-06-09 16:14:43

软件里按正确的输入,申报时进行修改年初数
2017-02-06 11:12:43

您好,应付账款一般是核算购买的原材料/服务/固定资产等
您这个计入应付账款
2019-10-12 11:23:19

你好 采购商品和服务用应付账款
其他的用其他应付款
2022-02-17 16:07:22
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