报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

其他应付款上年结转的余额在借方,登在财务软件里的期初数字要写成负数吗
答: 你好!你可以计入其他应收款的正数
假如说2016年3月份生成的报表有问题,其他应付款跟总账对不上相差100元,现在才发现这个问题,有老师回答说是财务软件取数出错的问题,那3月份都交了报表上去了,那怎样在后期做调整呢?
答: 你好!只要现在对得上就可以这点金额税务局不会在意的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师麻烦问一下,应付账款和其他应付款怎么区分使用,我们单位买的财务软件,有一部分余款,是该计入应付账款还是该计入其他应付款
答: 您好,应付账款一般是核算购买的原材料/服务/固定资产等 您这个计入应付账款
应收账款和其他应收款为负数,申报财务报表时是不是填入预收账款和其他应付款正数,财务软件没有重分类功能,那只申报时填写正数可以吗?
A6财务软件年中建账,其他应付款想设置辅助帐,辅助项目有余额的怎么怎么录入?期初数据导入模板的科目辅助帐和往来业务初始怎么填啊,谢谢
你好,我之前的会计把其他应收款写成其他应付款了,我问了一位老师,他说不用调账,我现在想问的是,我是新接手的,用财务软件填写期初余额就按照他的余额填写就可以吧,然后本月在按照我的记账方式来写分录









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