送心意

朴老师

职称会计师

2020-06-03 15:38

借:银行存款

贷:专项应付款

在棚户区改造使用钱时冲减专项应付款

本科目期末贷方余额,反映企业尚未转销的专项应付款.

因此,如果你收到的专项基金符合规定,应作处理:

收到专项款时 借:银行存款

贷:专项应付款

用于购置固定资产 借:固定资产

贷:应付账款或银行存款

同时 借:专项应付款

贷:资本公积

天道酬勤 追问

2020-06-03 17:07

老师 你好   比如收到200万 支付给了拆迁办和户主安置费200万  这个怎么处理

朴老师 解答

2020-06-03 17:15

借:银行存款200

贷:专项应付款200

用于购置固定资产 借:固定资产200

贷:应付账款或银行存款200
同时 借:专项应付款200

贷:资本公积200

天道酬勤 追问

2020-06-04 08:11

老师  我是拆迁房子和安置住户支付出去的款项 不是购置的固定资产啊

朴老师 解答

2020-06-04 08:18

安置住户是开发成本
借:银行存款200

贷:专项应付款200

安置住户 借:开发成本200

贷:银行存款200
同时 借:专项应付款200

贷:资本公积200

朴老师 解答

2020-06-04 08:19

这样做就可以了,忘记给你改了

天道酬勤 追问

2020-06-04 09:40

老师 有房地产开发棚户区改造整个流程的课程吗?

朴老师 解答

2020-06-04 09:49

这个课程目前没有,我反馈一下哦

天道酬勤 追问

2020-06-04 10:11

老师  收到这个棚户区改造的款项和土地出让金返还是一回事吗?账务处理也不同吧?

朴老师 解答

2020-06-04 10:12

不一样的,他俩不是一回事

天道酬勤 追问

2020-06-04 10:31

那和拆迁补偿款呢?一回事吗?

朴老师 解答

2020-06-04 10:35

他俩是差不多的,和土地出让金不一样

天道酬勤 追问

2020-06-04 10:45

老师 现在老城区改造还有农村都拆迁都挺多的  能否安排一下这类型的课程 谢谢谢谢!

朴老师 解答

2020-06-04 10:48

可以的,我反馈一下哦

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2020-04-19 23:18:49
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这个就正常处理好了。涉及:业务收入 、业务成本 、管理费用-工资、原材料、应交税金
2018-12-22 14:14:11
您好,不好意思,没有哦,麻烦您到本学堂求课程里,提出您的需求,以便公司根据情况安排 ,谢谢。
2017-09-25 21:31:46
借:银行存款 贷:专项应付款 在棚户区改造使用钱时冲减专项应付款 本科目期末贷方余额,反映企业尚未转销的专项应付款. 因此,如果你收到的专项基金符合规定,应作处理: 收到专项款时 借:银行存款 贷:专项应付款 用于购置固定资产 借:固定资产 贷:应付账款或银行存款 同时 借:专项应付款 贷:资本公积
2020-06-03 15:38:11
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