老师,下午好,就是关于公司如果有出口的,客户给的发票和公司入账的发票不一致,来回调整去年需要增加应收客户的21.61美元,请问老师该如何做账务处理,谢谢。
感悟人生
于2020-06-03 15:34 发布 566次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-03 15:36
您好,根据您的描述,参考分录借:应收账款21.61美元,贷:主营业务收入。
相关问题讨论

您好,根据您的描述,参考分录借:应收账款21.61美元,贷:主营业务收入。
2020-06-03 15:36:00

你好!背书转让需以真实的买卖关系,所以账务处理一般涉及应收应付科目。比如该汇票是甲公司背书给你们公司,你们公司再背书给乙公司,那分录如下:
借:应付帐款-乙公司
贷:应收帐款-甲公司
2018-10-31 14:46:23

b公司做借应收账款 10万 贷主营业务收入 应交税费应交增值税,b欠s这个做借库存商品 8
贷应付账款 8万,这个抵消做借应付账款 8万 贷应收账款8万
2019-12-20 10:56:09

你好 做坏账处理. 借信用减值损失贷坏账准备 . 借坏账准备贷应收账款
2020-08-03 12:22:00

你好,你红冲你的收入就可以
2020-06-22 15:16:05
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