我们是一家国有企业,有一笔吃饭的餐饮费发票随同其他的费用一起报销了,款也一起转给报销人了,但是我感觉餐饮费出现在国有企业是不是不太好,现在要是不让这笔餐饮费发票在账里面出现的话,我该怎么做才好?
诺卓
于2020-06-02 14:19 发布 919次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
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你好,那就用现金冲回来
2020-06-02 14:21:29

你好 这个是没有规定的。
2020-03-23 10:12:53

您好!你拿的餐饮发票只能做餐饮费用了。
2016-04-08 13:35:46

若是属于管理支付
借:管理费用-招待费 贷:现金(或银行存款)
若是属于销售支付
借:销售费用-招待费 贷:现金(或银行存款)
用途可以写业务招待费
2019-01-16 09:14:25

你好, 国外出差费的餐饮票有invoice,就可以据实报销
2019-04-15 11:37:37
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